可以啊,把账做平就是了。
公司租了一个房屋用于经营使用 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,预付账款 对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
请问租房子的分录 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 可以这样写对吧?
老师就是高新技术企业有什么优惠政策,有什么好处?
请问老师,分支机构在外地的,是汇总在总公司交税吧?需要在税务局备案吗
老师,企业把名下的车销售给个人,开普票要开几个点呢,
老师:企业购买基金,赎回产生的收益怎么做账,要缴税吗
公司提取备用金有什么要求吗
老师就是我们用了研发支出这个科目我们后续有什么是需要注意的吗?
上月开票开错金额,这个月要作废它重开,怎么样操作
老师你好。如果一个项目需要一定时间才能完成,具体时间还不能估算,发生了一些成本,这些成本要怎么结转,还是放在那里,等能可靠计量了再结转
公司跟个人借款签订的借款合同是否缴纳个人所得税,无规定借款利息
老师就是研发支出是资产类科目是吗?这个研发支出后续是怎么使用的?
老师,房子我租回来然后我在给员工用,当作薪酬给员工用,分录应该怎么做?
借,管理费用-福利费 贷,预付账款 那进项就不能抵扣了。直接是这个分录
老师,应该有个应付职工薪酬吧?怎么没有应付职工薪酬?
你可以通过那个科目过度一下
老师,要是方便能不能帮我写下来,我现在本身就糊涂这
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 老师,是这样吗?
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 就是这2笔分录了。金额都一样
借,预付账款 贷,银行存款 这个要有吧?
当然,这个分录肯定要啊,不然你的账做不平
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一笔是计提?给员工准备发多少工资?
这个不是发工资,是计提你房租的那笔福利费啊
老师,这个这不计提在应付职工薪酬上?就是我准备要给员工发多少多少的工资,先准备出来还没发,是这个意思吗?
借,管理费用-工资 借,生产成本-工资 贷:应付职工薪酬.-工资
老师,你在说啥哈哈哈
这个就是计提工资的分录啊
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,那这个也是计提啊,计提的是什么?不也是工资?就是应该发给员工的福利费?
这个计提的是福利费,老弟。你看看明细科目,福利费