可以啊,把账做平就是了。
公司租了一个房屋用于经营使用 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,预付账款 对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
请问租房子的分录 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 可以这样写对吧?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
老师,房子我租回来然后我在给员工用,当作薪酬给员工用,分录应该怎么做?
借,管理费用-福利费 贷,预付账款 那进项就不能抵扣了。直接是这个分录
老师,应该有个应付职工薪酬吧?怎么没有应付职工薪酬?
你可以通过那个科目过度一下
老师,要是方便能不能帮我写下来,我现在本身就糊涂这
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 老师,是这样吗?
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 就是这2笔分录了。金额都一样
借,预付账款 贷,银行存款 这个要有吧?
当然,这个分录肯定要啊,不然你的账做不平
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一笔是计提?给员工准备发多少工资?
这个不是发工资,是计提你房租的那笔福利费啊
老师,这个这不计提在应付职工薪酬上?就是我准备要给员工发多少多少的工资,先准备出来还没发,是这个意思吗?
借,管理费用-工资 借,生产成本-工资 贷:应付职工薪酬.-工资
老师,你在说啥哈哈哈
这个就是计提工资的分录啊
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,那这个也是计提啊,计提的是什么?不也是工资?就是应该发给员工的福利费?
这个计提的是福利费,老弟。你看看明细科目,福利费