可以啊,把账做平就是了。

公司租了一个房屋用于经营使用 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,预付账款 对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
请问租房子的分录 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 可以这样写对吧?
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
财务费用、研发费用算经管费用吗
才营业的餐饮公司,开支需要对方提供专票吗?
员工报销,发票金额是200,员工提供的支付凭证是199.98,其中0.02分钱是某银行账号给的优惠额。那给员工报销时200,还是199.98呢
老师好,企业规模微型、小型、中型、大型,这个区分标准是什么?统计局要填数据
农业机械属于免税范围吗
老师,房子我租回来然后我在给员工用,当作薪酬给员工用,分录应该怎么做?
借,管理费用-福利费 贷,预付账款 那进项就不能抵扣了。直接是这个分录
老师,应该有个应付职工薪酬吧?怎么没有应付职工薪酬?
你可以通过那个科目过度一下
老师,要是方便能不能帮我写下来,我现在本身就糊涂这
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 老师,是这样吗?
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 就是这2笔分录了。金额都一样
借,预付账款 贷,银行存款 这个要有吧?
当然,这个分录肯定要啊,不然你的账做不平
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一笔是计提?给员工准备发多少工资?
这个不是发工资,是计提你房租的那笔福利费啊
老师,这个这不计提在应付职工薪酬上?就是我准备要给员工发多少多少的工资,先准备出来还没发,是这个意思吗?
借,管理费用-工资 借,生产成本-工资 贷:应付职工薪酬.-工资
老师,你在说啥哈哈哈
这个就是计提工资的分录啊
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,那这个也是计提啊,计提的是什么?不也是工资?就是应该发给员工的福利费?
这个计提的是福利费,老弟。你看看明细科目,福利费