你好,公司成本是6000元

比如一个员工在本公司有一份工资,在其他公司又有一份收入,两份加起来是要交个人所得税了,那要怎么申报个人所得税?
个人所得税,比如一个人的工资是6000,个税是30,公司发了5970的工资,交了30的个税。那公司成本是算多少呢,个税要加在里面吗
个人所得税,比如一个人的工资是6000,个税是30,公司发了5970的工资,交了30的个税。那公司成本是算6000是吗。那支付个税税的时候怎么做分录是算在成本里的呢,之前只计提了实发工资记的管理费用
这家公司,员工工资6000,要交30元的个人所得税,但是公司自己交不扣员工头上,员工就还是发6000元,那交的这30元个人所得税怎么做账啊
如果公司同意为员工支付个税,不在员工工资里面扣除,公司为员工支付的这笔个税怎么记账呢? 比如员工工资6000,应交个税30元,公司实际发放员工工资6000元,公司公账支付个税30元, 计提工资,借:管理费用-工资 6000,贷:应付职工薪酬—工资6000 发放工资,借:应付职工薪酬—工资6000,贷:银行存款6000 计提税费,借:营业外支出60, 贷:应交税费——代缴个人所得税30 缴纳个税,借:应交税费——代缴个人所得税30,贷:银行存款30 是这样记账的吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
工资是办公室人员的,计的管理费用,个税没有计提支付了,计哪个科目呢
你好,没有计提支付是什么意思
就是支付印花税的时候,怎么做分录是印花税在成本里的
你放发工资时就是计提了 借应付职工薪酬 贷应交税费-个税 银行存款
只计提了实发工资,没有计提税
那就补计提一下就可以了
计提工资是借管理费用,贷应付职工薪酬。支付借应付职工薪酬,贷银存。是只有工资成本。那时税没有算在里面的,因为那时不知道税是多少
所以我就是问个税怎么做分录是算在成本里的
那你实发数字是扣税还是没有扣除的
实发扣了税的,5970,之前也只记了5970管理费用
首先做补提 借管理费用30 贷应付职工薪酬30 借应付职工薪酬30 贷应交税费个税