你好,自己填写到增值税申报表。
请问收到的蓝字发票,进项税额转出是自行填写到增值税报表里吗?还用在发票平台上操作吗
请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?
收到专用发票 发票税额不能抵扣需要做进项税额转出 这个分录怎么做,进项税额转出这个操作需要在发票认证管理平台上操作吗
请问老师,我司收到一张红字发票,但是在勾选平台上面没有,那我记账凭证是做进项负数,还是进项转出呢?增值税申报表里面填写在哪一行呢?
收到增值税发票异常发票,做进项税额转出后,还需要在增值税发票平台操作吗?
我们这边有个客人 之前离店已经给他开过发票了,之后又住了几天 想要把之前开过的跟后面住的发票开一起能开吗
老师好,怎么从另一个公司打钱到公司来,用发工资,二个都是老板的公司,不同业务注册类型
请问,在免抵退税申报之出口货物收汇情况表中,这个出口货物销售额币种汇率与出口货物收汇币种汇率各自怎么填?前者我填的6月出口当月第一个工作日的外汇中间价,后者填哪个呢?
在另一台电脑自然人电子税务局扣缴客户端,上可以更正24年的个税申报表吗?老师
老师好,请问一下我们有一个供应商的对公账户被冻结了只能用她们的私人卡付款到我们对公账号里面,但是她们又是用公司的名义开的发票,这种情况我们可以收她们的货款吗?需要她们写一个什么说明吗?
总包方既有简易计税,又有一般计税。在每个月申报增值税的时候,简易计税的销项税额怎么交呢?因为有进项税,填表里就给抵掉了
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件工价成本算,最后发现到每个月完工入库产品用到的工人成本比当月工人工资少,这多余的工人工资放在哪个科目呢?是计入管理费用吗?
老师公司员工家人去世了,送的人情怎么入帐?
出口企业,采用CIF价成交,实际保险费和运输费是经销商支付的,是否需要换成FOB价开票呢
经营范围没有汽车刹车片,能开票汽车刹车片及刹车片半成品嘛?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。