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错误的发票,次月红冲的发票,分别怎么处理啊?需要盖章给客户嘛?

2021-10-08 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 16:59

同学你好 不用 原分录负数红冲就行了

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快账用户3402 追问 2021-10-08 16:59

老师,我说的是增值税专用发票

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齐红老师 解答 2021-10-08 17:05

申请红字发票信息表 然后开负数发票 做原分录负数红冲

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同学你好 不用 原分录负数红冲就行了
2021-10-08
你好,需要的盖发票专用章,都是盖发票专用章。
2021-09-22
同学你好 这个不用给客户
2022-06-02
你好 作废重新开就可以
2020-10-28
你好!和平时操作是一样的 先开红字信息表 然后开具红字发票冲减
2021-01-01
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