你好,以前年度的,涉及损益的,需要以前年度损益调整
为什么固定资产折旧年限变更不作为会计差错处理
会计差错更正,固定资产累计折旧多提或者少提如何处理
22.多选题下列关于企业固定资产会计处理的表述中,正确的有()。A当月增加固定资产,当月计提折旧B当月减少的未提足折旧的固定资产,当月仍计提折旧C处于更新改造过程中的固定资产不计提折旧D暂估价值入账的固定资产,办理竣工决算后,需按实际成本调整原已计提的折旧额
固定资产如果有少计提的金额怎么更正凭证,借管理费用—折旧 金额是负数,把之前计提的折旧全部红冲,带累计折旧 金额也是负数,把之前计提的折旧也全部冲红 更正是借管理费用,贷累计折旧,金额是正确的金额,可以这样改吗
固定资产计提折旧时,没算残值,资产折旧完时固定资产和累计折旧差着1分,这个账要怎么处理
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
以前年度的当时折旧都进的管理费用,请问会计分录怎么写呢
固定资产累计折旧多提了。现在冲掉 借 累计折旧 贷 以前年度损益调整