您好没风险,因为金额很低,

这个表上的日期是发票上的日期,但我是6月29号一起收到的,6月借:固定资产 贷:其他应收款 7月借:管理费用 贷:累计折旧 全额计提的折旧,看看我这个做法有什么税收风险吗
固定资产当年有几台电脑到期报废处理,账务上做了借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产处理; 填汇算清缴提示风险,我的期间费用折旧金额应该小于等于累计折旧,我是大于,因为这笔固定资产清理引起的,是否我做的分录不对?还是其他问题,该如何处理?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我们是驾培行业,有其他人(教练)挂靠在我们这里,这个教练个人出资买教练车,但这车开票确是开给我们公司的,这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
还用留残值吗
不用了,金额这么低,没必要残值了
分录对吗
分录我看了,没问题了
这个金额控制在多大
您好,5000块钱以下的您可以不弄残值也可以的
多大的金额可以想我这样先入固定资产再全额计入管理费用——折旧,汇算清缴时还用做调整吗
多大的金额可以想我这样先入固定资产再全额计入管理费用——折旧,汇算清缴时还用做调整吗
您好,您这个不用调整了,按说有的固定资产5000元以内,你计入费用都没问题的