您好没风险,因为金额很低,
这个表上的日期是发票上的日期,但我是6月29号一起收到的,6月借:固定资产 贷:其他应收款 7月借:管理费用 贷:累计折旧 全额计提的折旧,看看我这个做法有什么税收风险吗
固定资产当年有几台电脑到期报废处理,账务上做了借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产处理; 填汇算清缴提示风险,我的期间费用折旧金额应该小于等于累计折旧,我是大于,因为这笔固定资产清理引起的,是否我做的分录不对?还是其他问题,该如何处理?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我们是驾培行业,有其他人(教练)挂靠在我们这里,这个教练个人出资买教练车,但这车开票确是开给我们公司的,这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗?
(4)在某诉讼案中,丁公司被起诉侵权,原告要求赔偿75万元。截至2019年12月31日,胜负仍难以预料,诉讼案和可能的影响均已充分列示在财务报表附注中。A注册会计师认为这一情况属于重大不确定事项,拟在审计报告的意见段之后增加强调事项段说明这一情况,以提醒财务报表使用者关注。老师这个处理是恰当的吗?
老师,请问一下个税工资申报合计106400元,发放工资也是106400,然后扣个税210,这个个税我要咋做分录哦
你好老师,一个季度30万免税,是不含增值税30万吧
老师好。固定资产上个月没收到发票是全额入账,这个月收到的专用发票,入账凭证:借固定资产负数。 借进项税,月末对账显示总账和固定资产不平,不平原因是;收到发票这笔分录是在总账系统里做的,应该怎么做谢谢
老师,您好,我家营业执照只变更了一下名字,那这个在税务怎么变更啊,不需要去大厅吧
房地产开发公司,网签合同已签但不动产发票还没有开那要都要预提什么税?按揭还没有放下来是根据这份合同的全款预提还是根据首付款预提
请教下,上年度亏损,本年还需要预交所得税吗
请问现在社保缴费标准是怎样的?我现在每个月按养老按4767元基数缴纳,失业工伤按3376基数缴纳,工伤按4242元基数缴纳,但是我们公司员工有些工资400元,有些工资10000万,整体平均工资6000多元一个人一个月,现在在今日头条看到一个推文,国家税务总局发布了《纳税缴费信用管理办法》,7月1号起正式实施。其中有一部分关于社保,就是社保基数要按照上一年度员工月平均工资申报,是不是一定需要这样做?
老师好,员工因自身健康问题生病住院,自费部分公司能报销吗?
公司歇业状态还需要做年报,需要申报税费吗?
还用留残值吗
不用了,金额这么低,没必要残值了
分录对吗
分录我看了,没问题了
这个金额控制在多大
您好,5000块钱以下的您可以不弄残值也可以的
多大的金额可以想我这样先入固定资产再全额计入管理费用——折旧,汇算清缴时还用做调整吗
多大的金额可以想我这样先入固定资产再全额计入管理费用——折旧,汇算清缴时还用做调整吗
您好,您这个不用调整了,按说有的固定资产5000元以内,你计入费用都没问题的