你好 找不到不需要转出 你问对方要复印件 去税务局报备发票丢失
上月勾选的发票找不到,需要进项税额转出,该怎么做分录,上月分录做的借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额,贷库存现金
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
进项税额转出怎么做分录,转出之前的进项发票做了借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 进项税额转出成本也要做转出吧,不单指税额要做转出是吗,怎么做呢
国际物流行业 收到专票 借:管理费用/主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 因为销项为0所以做进项税额转出 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 什么时候做如下分录?分录做的对吗?不对的地方请指正 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 然后你的进项和进项转出都分别结转到转出未交增值税就可以了
老师,上季度所得税收入确认多了10万,这季度能冲回来吗?借主营业务收入,贷本年利润
酒店购买电视机,1500元。不计入固定资产,应该计入哪个科目
老师,工人来工厂做砌砖,但是他们不提供发票,怎么办
现在开具专票要的信息是不是只提供公司名称和税号就行?
老师,您好个体工商户开专票,做账时需要计提增值税吗?
老师取得的股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得,以收入全额为应纳税所得额。这句话是针对居民企业还是非居民企业?
老师,你好。请问这3个地方要怎么取数
请问老师公司给员工发工资要交的个税由公司出,这个个税可以做公司费用吗?
前两张图,是一道题; 后两张图的第一小问; 这两个题,有什么不一样?都涉及到补价的问题,为什么前面那道题,计税依据里面包含差价?而后面那道题就不包含差价呢?
目前报三季度的税,已计入成本费用的职工薪酬填的是7-9月份的数据吗?还是1-9月份的数据
是几张通行费的发票,不知道为啥会开在我们公司名下
借库存现金, 借主营业务成本,负数 贷应交税费,应交增值税进项转出。
那这月报税,税表该怎么写吖
你好 进项转出附表二其他