不填写 是的减免都不填写

老师请问,小规模。开票是1%税率,但申报表中未见1%的栏,填在哪,本季收入大于45万
请问个体工商户季度收入42万元,申报增值税时享受45万免税吗,填申报表时,是不是填到未达到起征点那栏,在减免税表中选择免税代码,这样对吗?
老师请问,小规模。季收入未达45万,但开票是按减征1%开的票(按3点开也未达45万)申报表中是否填减免税中表?主表是否只填第九栏,减免栏不填?
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
小微企业,第四季度开普票金额超过45万,这个金额填增值税申报表第10栏,提示超过45万,不能填;填第13栏,申报的时候,有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的,没有免税的。所以这个金额应填哪里?
这种情况只填免征额,不填减征额?但申报表中的免税额与上面显示的税额不一致,免税额自动生成数是3点,而显示的税额是1点?
你好不填写免税额,因为你不需要交税,不需要减免。
生成的是3 实际1%,这个差异忽略就行。
也就是说主表右上自动生成的税率与主表中免税额(自动生成)不一致,可忽略不计?
写错了是右上自动生成的税额非税率
你好 是的 可以忽略的