您好 开具1%发票正常填写申报表 2%的税额填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次 最终按照1%缴纳
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
老师请问,小规模。开票是1%税率,但申报表中未见1%的栏,填在哪,本季收入大于45万
老师请问,小规模。季收入未达45万,但开票是按减征1%开的票(按3点开也未达45万)申报表中是否填减免税中表?主表是否只填第九栏,减免栏不填?
老师,小规模企业在三季度开的票超过了45万(普票加专票),税率是1%,请问普票做2%的减免时在申报表上应该填在哪一栏
请问老师,小规模季报未达到45万,是填到10栏吗?按照1%开的票,剩下的2%怎么填?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
填第一栏3%征收率,减免税表中添加减免性质是什么
2%的税额怎么算
选择疫情期间小规模纳税人优惠政策 不含税销售额*2%计算
申报表中显示的收入按1%算的,票也是1%,怎么按3%填?
填申报表的时候 主表是自动按3%的 所以要填减免税明细表
可我开的要是按1%啊,申报表最上面显示1%的税率金额多少,税额多少,都有显示啊,发票也是1个点,我怎样再算3%?
我知道您是按1%开的 但是主表填了 就是自动带出来的的3% 这是系统自带的 您只需要按1%缴纳 所以主表多的税额 填减免税明细表 跟主表应纳税额减征额栏次 最终按照1%缴纳
您申报表上主表是直接1%的税额?
你是说我要按发票上的不含税收入X3%的金额填在主表第一栏,再按发票上不含税收入X2%的数填写减免表?
不含税金额填主表 税控器具开具发票栏次 第3栏跟第1栏 税额是主表自动按3%带出来的 再按发票上不含税收入X2%的数填写减免表跟主表应纳税额减征额栏次