你好 借 管理费用-福利费 应交税费-进项税额 贷 银行存款 借 管理费用-福利费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
收到一张专票,做成福利费,怎么做分录,进项税转出
员工福利费的专票怎么做分录,需要勾选认证吗
专票福利费怎么做分录
本月的福利费专票,认证不抵扣可以么,分录怎么做呀
福利费开了专票,分录怎么做?然后进项税额转出分录怎么做?分步骤做
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
老师小规模纳税人应交增值税,需要每月结转吗?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
没有应付职工薪酬福利费这个科目吗
你好,是的,需要在应付职工薪酬过渡下。借 管理费用-福利费 应交税费-进项税额 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
?那那个专票还认证吗
你好,是的,是需要认证后转出的。
哈哈你可真是,非得问你才说,
你好,不好意思,老师认为同学理解。
老师我(^~^)如果理解就具体的问你啦
谢谢你了
不客气,祝工作顺利哦!