发票联和抵扣联给客户,存根联和红字信息表留下做账

老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
你好,我想问一下,之前开的发票,过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联,客户已经退给我们了,我在做记账凭证的时候,后面附原始凭证,需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗?谢谢你了
老师你好,就是员工在另一个公司做事,付的年终奖到我们公司然后再付给员工 如何做账呢?
申报交个人所得税应该怎么计提入账
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
老师 对方还没有抵扣 只是跨月了而已 还需要给对方发票联 抵扣联吗?
意思,是对方把愿来的发票退回了吗?那就自己留下
是的 对方把原来的发票退回给我们 他们没有勾选抵扣 然后跨月了 我们需要开出红字发票 我们自己留下就行了?不需要把红字发票抵扣联 发票联给对方了?
嗯嗯,就按照你说的那样操作就是了