发票联和抵扣联给客户,存根联和红字信息表留下做账
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
你好,我想问一下,之前开的发票,过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联,客户已经退给我们了,我在做记账凭证的时候,后面附原始凭证,需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗?谢谢你了
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师 对方还没有抵扣 只是跨月了而已 还需要给对方发票联 抵扣联吗?
意思,是对方把愿来的发票退回了吗?那就自己留下
是的 对方把原来的发票退回给我们 他们没有勾选抵扣 然后跨月了 我们需要开出红字发票 我们自己留下就行了?不需要把红字发票抵扣联 发票联给对方了?
嗯嗯,就按照你说的那样操作就是了