同学你好!总包是否开票 与你们交税 没有关系的 你们需要及时交的

请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
老师,我们是建筑分包单位,九月份开给总包发票了,但是总包没有开给业主单位发票,这种情况我们必须要在十月征税期内去预交税费吗?还是可以等以后总包黑业主开票了再去预交
老师同学们好呀,请教大家一个问题,总包把劳务分包给劳务公司,劳务公司给总包开发票开的3的专票,现在劳务公司要核销外管证,做了份结算书让总包盖章,总包不盖,理由是之前开票的时候没有减去劳务公司预交那部分税金,劳务公司开的专票给总包,总包不是直接可以抵扣税金吗?还要怎么减去劳务公司预交那部分税金呀
老师 总包把劳务工程给到分包单位,分包再分给我们单位(属于分包再分包),分包现在给总包开票3%专票,然后这3%直接预缴在项目当地了,我们再分包的这种还要在项目当地预缴一次税款。并且分包单位只是劳务公司,预缴后抵扣不回来。这种情况如何给分包单位提供成本票?不想重复多缴税款劳务预缴都是全额缴纳3%,总包单位只是劳务公司,所以预缴的不能抵扣回来,除非办理退税我们再分包单位给分包单位开了发票后,分包单位不能抵扣,也不愿意去办理退税,因为本身劳务就不允许再分包,再分包属于违规行为收据都不能算正式票不能入账我要给分包单位提供成本收据是收款首先收据是不可以单独做凭证的收据不属于正式票据
老师1、请问一下我们一月收到我们分包成本票收到了几万,但是一月我们还没有开给我们总包的收入发票,这个分包款可以预留到下个月我们开出发票之后,预交的时候在减去分包预交吗? 2、若二月我们开出发票500万、收到发票600,预交就是0,我是填写预交表还是直接不填写了 3、小规模按照季度超过30才预交,我是按照季度开票收入的总额和起征点比较是否预交,还是用收入-分包款后余额和起征点比较是否预交
2025.11月付差旅费2000元,付款后银行退汇2000元,如何记账
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一个个人独资企业s局说上季度不能0申报,没说清是电子税务局还是个税,我应怎么样去查?
老师,现金流量表是负数的时候,明显是做账除了问题,比如说没有指定流量,那怎么快速找出问题呢
老师,可以帮忙汇总一下,制造业做账常用的分录有哪些吗?
老师,我们是生产制造业,上规需要填数据到统计局。请问上规是什么意思?在哪个网址填表?每个月都填吗?具体填什么内容需要注意什么
老师,自己的厂房自己的土地 开办汽车检测站 需要交哪些税?
老师,企业所得税税负率怎么计算
业主给总包支付了合同的预付款,但是今年没要发票,税务局会查总包不开发票的情况吗?
公司原来是企业会计准则是否可以变成小企业会计准则
我们现在交完了之后,总包到时候开票了需要带着我们现在开的发票去吗
这个总包差额计算增值税的 开票本身是全额开的呀
我的意思是我们现在交了,他们如果后续开票了,也可以扣除我们的开票金额是吗
他们比如按100万元开票(总额) 你们开30万元 然后 计算增值税 按70万元计算的
嗯这个我知道他们差额计税,我想问的是我们没必要等他们开票了再去预交
你们是不受影响啊 你们什么时候开票 什么时候交的