你好,是什么原因导致的需要晚几个月确认收入、结转成本呢?

老师,请问去年4月销售的货物,之前的会计没有结转成本,账上还有库存,实际上没有库存,我现在要结转库存为0,会计分录怎么做的?
老师销售货物晚几个月确认收入结转成本,账上库存和实际库存对不上怎么办?
4月份销售产品出去,确认收入结转成本库存出库,5月份退货退款,那么这个分录怎么做
有销售收入,但实际上没有成本发票,也没有库存,销售成本也没法结转,该怎么处理,当月可以不结账成本只有销售收入吗
一般纳税人,收到采购商品的成本票为专票,销售货物确认收入并结转成本,采购的库存商品要比结转的库存商品少了 该怎么办呢?
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
销售货物没有当时开发票,我司和客户都是按税负率做账的啥时候需要啥时候开!导致的
你好,销售货物没有当时开发票,做发出商品处理,这样账上库存和实际库存就可以对上的
账上发出商品多了,几个月都没确认收入。税务局会不会认为用这个科目延迟确认收入晚交税的嫌疑?
你好,是有这个嫌疑的
那正确的的到底该怎么办比较好呢?
进账发票晚勾选也是这个问题,库存对不上一直比较纠结这个问题
你好,正常情况下,是发出商品就应当确认收入的
采购时货到发票到,当月勾选。销售时货物发出开票确认收入。只有这样才能保持账上和实际库存一致对吗
你好,是的,是这样的