你好,为啥会那样子的呢?

请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
之前购买一批货物,暂估入库,销售并结转了成本,现在收到了发票,因为是普票不涉及税,发票金额和暂估金额一样,原来的分录 暂估,借:库存商品200 贷:应付账款200 销售结转成本,借:主营业务成本200 贷:库存商品200 现在收到发票后的分录怎么写?
老师一般纳税人,采购商品的时候没有收到发票借库存商品暂估入库,销售商品的时候未收到发票,成本怎么冲减
11月采购的库存商品没有卖完,12月销售商品开的发票,然后12月本月也有销售了一批商品,那结转销售成本的时候,还要结转上月采购的商品数吗
一般纳税人,收到采购商品的成本票为专票,销售货物确认收入并结转成本,采购的库存商品要比结转的库存商品少了 该怎么办呢?
申请了发票额度提升,在亿企赢哪里查看一下
老师,我们老板找人搞业务增量开发票,无实际业务知识税局开票,为了贷款。这样行不行啊
老师,电子税局可以申报个税吗(公司的)
老师您好,请问公司一直没有经营,可以有报销费用的产生吗?合规吗?
折旧与摊销界面已计提3月折旧,但是单据生成界面查询不出来相同金额的单据怎么办?
公司4月注销,有一笔款回不了款,红冲也联系不了对方确认,这笔款做坏账怎么做分录
无法归还的短期借款怎么会计处理?
建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
老师,我打个比方,我是卖油的,我销售10桶油卖了200元(里面包含了20元的销项税了),这10桶油的成本是100元,我收到的成本票是专票 10桶油的成本90元,进项10元,合计100元,这样我得进项10元就能冲减销项,最终我少交税了,可是这样, 我买油的成本(90)跟我卖油的成本(100)就对应不上呀
买入是90元,为啥结转按100元结转呢?进项是要抵扣的,难道你计入成本?