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如果其他应收款期末余额在贷方怎么弄,需要怎么调整不成负数,因为利润表上面显示的是负数

2021-10-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 09:49

你好,其他应收款期末余额在贷方,在资产负债表的其他应付款栏次填写就是了 

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快账用户8940 追问 2021-10-11 09:51

关键如果我打印出来资产负债表其他应收款就会是负数,然后资产总计也是负数。 不可能把表格手动导出来然后把其他应收款转到其他应付款科目

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齐红老师 解答 2021-10-11 09:52

你好,那说明你单位报表数据是错误的 需要手工把其他应收款期末余额在贷方,调整到其他应付款栏次正数填写才是的 

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快账用户8940 追问 2021-10-11 09:53

那我应该怎么把其他应收款金额转到其他应付款里呢?

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齐红老师 解答 2021-10-11 09:56

你好,可以这样做调整分录 借:其他应收款,贷:其他应付款 

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快账用户8940 追问 2021-10-11 09:59

就是其他应收款二级科目转到其他应付款二级科目里面?这样操作合法?

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齐红老师 解答 2021-10-11 10:00

你好,可以这样调整,没有问题的

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你好,其他应收款期末余额在贷方,在资产负债表的其他应付款栏次填写就是了 
2021-10-11
您好,这个的话是需要重分类的,要
2025-04-13
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
你好,摘要可以是:调整其他应收款负数到其他应付款核算,这个分录通常是没有附件的
2021-01-18
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