你好是的,你需要收回所有联次。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师您好,8月份给开的机动车发票,现在对方要作废重开,我得收回所有联次吧。
老师好,我给对方开的专票,对方不认可此发票让重新开具,我把原来的发票作废了,对方不应该把两联全部给我邮寄回来吗?如果验旧需要三联同时在对吧
老师 请问我们开具的发票对方公司给弄丢了 对方要求我们作废重开那么我们可以直接作废重开吗?没有跨月。但是我们没有收回红色联和绿色销项联(他们弄丢了)
老师,今天关于财务没有什么考试的吧
小规模纳税人开了一张收入几万元的发票要申报印花税吗
母子公司之间拆借需要收利息吗?
老师你好,我们上个季度开了一个4万元的发票,然后费用只有1万多块钱,然后自己往上填了一个3万多的成本,为了不交所得税。但是这个月我们准备注销了。没有那么多的费用发票,我们两年的房租发票没开了。像这种我们能每个月的房租做成5000开发票吗,然后开两年的,去年和今年的
老师,当月工资是当月计提当月发放的工资对吗?
小规模纳税人开了一张收入几万元的发票要申报印花税吗
本月申报增值税时突然发现3月份增值税申报表有报一笔小额未开票收入,应该是申报前压到键盘录入的实际上并没有,是去更正3月的申报表还是在本月报表中负数冲回?
老师,您好~想咨询下:公司今年 11月份前,应付个人房租款 90万,目前已经付了 30万,剩余部分 60万 后期支付。该笔费用,是一年期的房租。会计处理上,直接按照付款时间确认费用吗?需要先计提负债吗?
老师,云星空企业版,8月份多暂估入库了1个入库单,现在需要把他红冲掉,应该如何红冲呢?这是由入库单下推的退料单再下推应付单,生成的只有总账凭证,没有业务凭证,账也不是平的
您好,我司刚刚升级为一般纳税人,像水电费等费用类是要求开专票给我们吗?
他说抵税联 交税了在税务局拿不回来,这种情况是不是就不能给他冲红重开了
这个发票是不应该交给税务的呢?
嗯 刚沟通完,说我给开完负数发票那联才能拿回来
哦,那你就直接给对方开红字发票,再把那联儿拿回来就行。
用开信息表吗,还是直接开冲红发票
这个您最好和税务局确认一下,因为我没有开过这个发票。