你好,可以直接认证,就是发票上的金额
老师您好,我想请问一下,我公司是增值税一般纳税人,收到物业公司开给我们的自来水水费3%税率增值税专用发票,那我们的进项税额能抵扣吗
老师,我们公司刚转为一般纳税人,涉及到未转为一般纳税人前的业务现在才收到进项发票,是增值税专用发票,那是不是不能用于抵扣?直接在发票认证综合平台不勾选就行吗?
老师我想问一下我们公司收到一个路桥的发票在增值税专用发票那一栏,我能直接认证么?进项怎么算?
老师,我想问下,一般纳税人企业在取得增值税专用发票进项发票时,是直接在增值税综合平台进行认证抵扣,那像我们平常取得的过路过桥费发票、差旅费发票、汽车加油费发票(这些全都是增值税专用发票),这些怎么抵扣呢?
老师,你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票,我们认证了那张发票,做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证?那我现在乌鸦的怎么调账?
我们有加计抵减,也是直接算么?
是的,也是直接算的
那个车牌不是公司的车,要紧么?
那就要你们租了对方的车才可以
内部员工出差用的自己的车
那你们可以以补贴形式给员工,但是不能抵扣进项
这个员工自己在App中开具的,我也是才发现的、那这张票现在在进项发票中如何处理?不管么
是的,不抵扣就不管