借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借应收账款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 新购入的借固定资产应交税费、应交增值税进项贷应收账款银行存款。
老师,想请问公司把一辆旧的轿车给了4S店,然后给了几万块钱4S店换了一辆新车,该怎么处理啊
请问下别人欠我们老板钱,以一辆新车抵账。车子是从4S店提的,同时车辆和车子保险费发票都是开给公司了,请问怎么做账呢
老师,公司买了一辆新车,用旧车抵的,能抵4000块钱,4s店帮我们把旧车卖出去,让我们开发票给个人,我们已经开了1000普票给个人,并没有收到这笔钱,反而用这笔钱700抵了车款和上牌费300(4s店实际开票79800,付款79100),其余3000块钱后期可以退回给我们,该怎么做账?
老师,公司的固定资产,开了一张报废汽车的销售普票怎么做账
老师好,我想问一下,我们公司是合伙企业,二季度在申报个人经营所得税时,每个月投资者减除费用5000带不出来,问过后,他在其他地方发工资已经享受了,所以不能重复享受,如果我们这边想享受这个政策有办法吗,是他那边下个月不扣5000,我们才可以享受吗?
企业会计准则要求经济补偿金都是管理费用-辞退福利出吗
老师,公司开报废汽车普票怎么做账
老师,人工成本我应该怎么核算,以下方式可以吗?生产日报表体现出订单数和完成数,具体人数和正班工时和加班工时,所以我按工时算的,还是按工资表一条的生产线员工工资总额去算?请老师指教,我是制造业 A订单数量是5000,投入数2476,产出出2460,不良品16个,正班工时是190个小时,加班工时是93个小时,我是拿基本工资小时9.72元*190个小时=1846.8元,平时加班工资14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元吗(不包含全勤奖和年资奖和绩效和社保)
老师,个体户去年七月份申报的个税和增值税不一致,怎么更正?
公司有其他应收款,但都是没有发票,账务上怎么处理
公司付了几笔交通费报销款,其中一笔因卡号填错网银自动退回了,我把这几笔加总做一笔账里可以吗,摘要写支付交通费报销,付出去1000,退回200,直接借管理费用800 贷银行存款800
有没有规定时间呢。比如从注册公司到税务报道的时间有没有规定呢
老师,房产税按季度申报,是不是每次都是房产原值除以4,再乘以70%×1.2%
可是处理的时候没有开票啥的,也没有缴税这些
你好,做无票收入就可以的,要不你的固定资产处置不了。
那这个税率呢
一般纳税人零九年之后买来的这个资产,税率是13%。
还是不太懂,那如果抵给4S店的汽车原值182424.78元,折旧75820.29元,补给4S店14980元,换回一辆含税价154000元(不含税价:136283.19元)的轿车,凭证该怎么填写,请老师帮忙指导下,还有老师购买轿车付的车辆购置税是不是也算固定资产的一部分啊
借固定资产清理累计折旧75820.29贷固定资产182424.78
你单位是一般纳税人还是小规模的?什么时间买来的这个车?
一般纳税人,上个月月底,但是没有入账
不是的,我是说这个旧车购入的时间。
2019年的9月份
借应收账款154000减去14980 贷固定资产清理(应收账款的金额除以1.13) 应交税费应交增值税销项。 然后把固定资产清理的余额结转到营业外收支。
借固定资产136283.19 进项 贷应收账款 银行存款14980
这样是吗,老师
你好是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。