借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借应收账款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 新购入的借固定资产应交税费、应交增值税进项贷应收账款银行存款。
老师,想请问公司把一辆旧的轿车给了4S店,然后给了几万块钱4S店换了一辆新车,该怎么处理啊
请问下别人欠我们老板钱,以一辆新车抵账。车子是从4S店提的,同时车辆和车子保险费发票都是开给公司了,请问怎么做账呢
老师,公司买了一辆新车,用旧车抵的,能抵4000块钱,4s店帮我们把旧车卖出去,让我们开发票给个人,我们已经开了1000普票给个人,并没有收到这笔钱,反而用这笔钱700抵了车款和上牌费300(4s店实际开票79800,付款79100),其余3000块钱后期可以退回给我们,该怎么做账?
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
可是处理的时候没有开票啥的,也没有缴税这些
你好,做无票收入就可以的,要不你的固定资产处置不了。
那这个税率呢
一般纳税人零九年之后买来的这个资产,税率是13%。
还是不太懂,那如果抵给4S店的汽车原值182424.78元,折旧75820.29元,补给4S店14980元,换回一辆含税价154000元(不含税价:136283.19元)的轿车,凭证该怎么填写,请老师帮忙指导下,还有老师购买轿车付的车辆购置税是不是也算固定资产的一部分啊
借固定资产清理累计折旧75820.29贷固定资产182424.78
你单位是一般纳税人还是小规模的?什么时间买来的这个车?
一般纳税人,上个月月底,但是没有入账
不是的,我是说这个旧车购入的时间。
2019年的9月份
借应收账款154000减去14980 贷固定资产清理(应收账款的金额除以1.13) 应交税费应交增值税销项。 然后把固定资产清理的余额结转到营业外收支。
借固定资产136283.19 进项 贷应收账款 银行存款14980
这样是吗,老师
你好是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。