同学你好 这个按照实际的数据为准
在应付模块生成凭证,借 预付账款10500 贷 银行存款 10500 货到后入库,借库存商品 10000 贷 预付账款 10000,在付款时500是物流费,这里的500应该如何冲掉,在U8系统哪个模块做
用友t6中存货核算中采购入库单(采购货物,且无发票,需做无票购进处理)生成凭证应付暂估款科目是什么
用友t6应付模块生成应付单,生成凭证借:库存商品,贷:应付账款,存货核算模块的采购入库单生成的凭证也是借:库存商品,贷:应付账款,应该以哪个为准,删除哪个凭证
完工入库 借:库存商品 贷:生产成本,生产成本结转为库存商品,这是在总账模块里编制的凭证,如果运用供销存模块,怎么做生产成本结转库存商品的这个操作,大概操作流程说一下
金谍k3,外购入库生成凭证,通过存货核算生成凭证,在哪选会形成贷方是现金,或是银行存款,或是应付账款
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
就是相当于我用应付模块做了一次应收账款,之后存货核算又做了一次,正确做法应该在哪个模块做应付账款凭证
在往来那里操作的
谢谢,我找到解决办法了
好的 解决了就好的