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我做账的时候一直没有做银行存款,开了发票一直记在应收账款,没有涉及银行存款,公户收到钱之后没记银行存款,导致应收账款有六百多万,这样怎么能把账平了

2021-10-11 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 16:45

借银行存款,贷应收账款

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快账用户6177 追问 2021-10-11 16:46

那我这样平是不是要交一部分税啊

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:48

同学,你好,这个不交税吧。这个就是转账。

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快账用户6177 追问 2021-10-11 16:53

那老师我这应收账款上的这六百多万可以直接转吗,还是从头开始弄

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:55

同学,你好,可以直接转的。

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借银行存款,贷应收账款
2021-10-11
你好,那建账时银行存款余额对应的科目做到什么地方去了?
2020-10-24
具体是什么业务没有收到发票呢
2019-08-22
你好,没做之前银行存款对上了吗?
2020-12-13
首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。
2024-04-12
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