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老师 请问 增值税申报错了 已经更正了 账务上怎么处理呢?

2021-10-11 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 19:58

你好,之前的账务处理也有错误吗? 

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快账用户7858 追问 2021-10-11 20:01

是到,之前的也错了。

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:03

你好,可以把之前错误的分录红冲,然后做一笔正确的分录。

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相关问题讨论
你好,之前的账务处理也有错误吗? 
2021-10-11
补交的正常做账就行了,滞纳金计入营业外支出
2020-03-13
你好 这个你先账务处理,把账先改好,再申报的阿,你反过来了
2022-08-17
你好,申报的时候你是按照错误的申报的吗?如果是的话,红冲也是按照错误的来申报负数。
2022-02-21
您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税
2024-07-03
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