你好; 你具体开的是什么业务的发票内容; 这样好判断
老师,小规模企业,2020年符合生活服务业免税政策,第三季度开发票为1%税率,做账是借银行存款101,贷主营业务收入100(不含税收入),应交税费/未交增值税1,增值税减免 借应交税费/未交增值税1贷营业外收入1 实际应该是免税税率的,报增值税是填写其他免税收入101(不含税收入),免税税额3.03,但是账面和申报的不含税收入数累计数和税额累计数不同,请问怎么调整账面
老师,小规模公司销售发票税率和税额都是星号,做账的时候怎么写分录啊? 借:银行存款 贷:主营业务收入 这样就行了吗?没有应交税费-应交增值税是吗
老师请问,我是小规模纳税人,税务局代开的发票上面税额显示***,做账的时候还需要做应交税费这个科目吗,是借:应收账款 贷:主营业务收入。还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
税率和税额都是*符号,但开票明细有税率税额,这种情况怎么做分录 第一种分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 第二种分录:借:应收账款 贷:主营业务收入和应交税费 应该做哪种分录?
税率和税额都是*符号,但开票明细有税率税额 借:应收账款 贷:主营业务收入和应交税费 票面明明是免税的 但做账的时候却有应交税费 这是为什么
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
劳务费 我方是销方
你好; 你是销售方的话。 你是公司的话。正常不应该是免税的。 都应该有税率的才对的。 你是代开的吗
是代开的,票面税率和税额两列都是***
你好 ; 那你不是免税的; 要体现增值税去缴纳 做 分录要体现增值税的
那为什么代开发票不直接填税率和税额,而是填***
你好 ; 这个应该是税务局那边代开发票的情况 。 我昨天也看到了 有的学员他们地方也是这样开的;