你好,这个是销售货物发生的吗?
收到快递公司的发票应该怎么做分录
老师你好 ,我们公司发快递物品丢失,快递公司从运费中扣除赔偿款,扣除的赔偿款分录应该怎么做
你好老师!1月份支付给快递公司的邮寄费,2月初才收到发票,1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对?
收到快递公司预充值发票,到实际发生了,怎么做账,分录?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
如果是的话,借销售费用,贷银行存款。
因为是网络电商寄卖服务,所有产品的寄卖都是走快递,这属于什么情况,月出已经借预付贷银行了
借销售费用贷预付账款。
那微信提现收到发票应该咋做账,之前已经借:其他货币资金 贷:其他应付款了
好微信微信提现收到发票是什么意思啊?这个不应该是你的收入,你开发票吗?
因为有微信收款,定期提现,然后收到了财付通开的提现的发票,需要入账
借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费提现的,借银行存款,贷其他货币资金收到的发票,借销售费用贷其他货币资金。
员工报销做的分录是借:销售费用 贷:银行存款,月末提供了发票需要做账吗?如果做账的话应该咋做
借应付账款贷销售费用,借销售费用贷应付账款。