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想问一下,9月电费没付,发票没开,现在结账需要先暂估入账,我需要怎么入呢,前面分摊到各科目照常做,然后挂应付账款,那么福利费项目里的进项税额转出到管理费用需要转吗

2021-10-12 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 10:42

你好 借成本费用 贷其他应付款  等 福利费项目里的进项税额转出到管理费用需要转

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快账用户1873 追问 2021-10-12 10:44

那我多提了后期冲销我应该怎么冲呢

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齐红老师 解答 2021-10-12 10:51

你好 原分录 不变,金额负数  

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快账用户1873 追问 2021-10-12 10:52

好的,我有点不太明白的就是,冲销了以后,需要在冲销当月按照实际发票重新做分录入账嘛

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快账用户1873 追问 2021-10-12 10:52

还是说,多提了多少,就负数冲多少,不要重新做了,还是说,按原分录金额全部重新冲销,我不太理解

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齐红老师 解答 2021-10-12 11:10

你好 多提了多少,就负数冲多少

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你好 借成本费用 贷其他应付款  等 福利费项目里的进项税额转出到管理费用需要转
2021-10-12
你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。
2023-08-16
您好,2个分录不要暂估进项税,其他科目都对哦,发票来了把暂估红冲,再发票做分录,这时才有进项税
2024-07-30
你好,这些发票是你们公司的费用吗?是你们公司的名称吧
2020-08-26
对的 这个直接收普票比较好的
2021-09-18
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