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老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理

2025-10-11 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 21:52

您好,你做进项转出就可以了

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快账用户7554 追问 2025-10-11 21:53

系统没自动带出来呢,正常不是系统能带出来吗

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快账用户7554 追问 2025-10-11 21:57

系统是不是得报10月份税的时候能带出来

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齐红老师 解答 2025-10-11 21:58

没带出来可能是系统的原因,现在系统用的人太多了

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您好,你做进项转出就可以了
2025-10-11
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
您好,对的,这个是需要多勾选的
2023-11-09
你好,针对红冲的进项发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方,都是负数金额
2023-02-13
你好,那正数发票减去负数发票之后的金额申报 
2023-11-09
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