你好 ; 那你们 中间 会赚取差价比如服务费吗
你好:我们是汽车二级公司,基本4S店开客户发票,我们想做代收代付,但是一般是客户付给私户,私户再付给公司账户,之前问老师的回复让做收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 想问下:可以直接做:公户收到款时做:银行存款,贷:其他应付款;付车款时:借:其他应付款,贷:银行存款 可以吗?
公司帮客户贷车款,银行把款打到公账上,公司再转给客户,做账可以这样做吗 收到贷款,借银行存款 贷:其他应付款-代收车款, 支付给顾客,借:其他应付款 贷银行存款
老师好 客户提前支付的快递费 给我们 我们先借 银行存款 贷 其他应收款 ,等到我们再支付给快递公司的 时间 借 其他应收 贷银行存款 是这样吗
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
老师,请问一下,货款不公对公,客户把钱转给股东,股东再转到对公户,这样可以吗? 借:应收账款-客户 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:其他应收款-股东 贷:应收帐款-客户, 借:银行存款- 贷:其他应收款-股东,老师 这样做分录对吗?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
有手续费,只手续费计入收入,然后交增值税
需要什么做原始凭证,因为只是代收的,然后银行都是和客户签合同,我们没有也没有发票
你好 ; 那你就 签订合同才行哦 。 到时代收代付 赚取服务费 做收入处理;