同学你好!购入时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 赠送的话 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 这个要视同销售的
请教老师:外购产品用于业务推广赠送给客户,怎么做分录呢?
请教老师:小规模纳税人外购商品部分用于赠送客户及员工,怎样做账务处理呢?
老师:您好! 公司为了推销产品时,从别的公司购进甲商品,然后销售其他商品时将甲商品赠送出去,用以推广其应用。请问:为推广产品,购进又赠送出去的商品的会计分录怎么做?
请问老师用于业务推广赠送的样品,分录应该怎么做呢,是不是要确认收入。
中秋节外购月饼用于赠送客户,会计分录怎么写呢?请问老师
老师,请问我们生产经营按全额累进税率计算还是按超额累计税率计算,假如我们是50万利润,要交多少所得税
老师,您好,什么是背靠背付款?
老师请问下,母公司A全资控股子公司B,B公司投资C公司 C公司分配到B公司的利润,b无需缴纳企业所得税,b公司再把这部分投资收益转会到A公司,这一层级需要缴纳企业所得税或者其他税费吗
个体户销售单位名下的车,需要交固定资产处置税吗?
公司出钱购买的货车然后挂靠到运输公司,钱也打给运输公司了,实际车辆我们自己在用,让运输公司开票,他们开的是运输发票有风险吗
改题选项D为什么正确。
老师您好,我在结转成本的时候凭证后面需要放什么呢?
客户想付款商业承兑,商业承兑是不是白嫖供应商?公司是没办法用的,到期了也不会自动到账账户?只能通过套现取出来?
老师现在都是电子发票,怎么认证进项票呢,在哪认证
老师您好,我确认收入的凭证后面就放了发票。对应的合同是单独统一存档的。这样可以吗?
老师赠送视同销售,借方的销售费用不需要发票对吗?
比如我是小规模纳税人,赠送的库存商品成本价是100元,我应该是借销售费用101 贷库存商品100,应交税费-应交增值税1 这样对吗?
是的哦 是这样的哦
老师看书上说视同销售应该按商品实际销售价格算税哦!我上面的分录是用成本价算的,是不是错了?
这个不影响的 你是外购的商品 成本本身就是销售价呀
不是哦老师,是外购的产品,成本价和销售价中间有毛利的
如果这样的话 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
比如我外购的A产品买进来成本价是100,卖出去按120卖的,这两个金额算税金就不一样了
你看一下 我上面写了哦