同学你好!购入时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 赠送的话 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 这个要视同销售的

请教老师:外购产品用于业务推广赠送给客户,怎么做分录呢?
请教老师:小规模纳税人外购商品部分用于赠送客户及员工,怎样做账务处理呢?
老师:您好! 公司为了推销产品时,从别的公司购进甲商品,然后销售其他商品时将甲商品赠送出去,用以推广其应用。请问:为推广产品,购进又赠送出去的商品的会计分录怎么做?
请问老师用于业务推广赠送的样品,分录应该怎么做呢,是不是要确认收入。
中秋节外购月饼用于赠送客户,会计分录怎么写呢?请问老师
刘艳红老师,继续回答我的问题
核算门诊部制剂科室的工作量,但his系统中无法区分加工费这块到底是丸还是膏,制剂室提供丸膏工作量与我们通过系统上初估的数据是有差异的,那么在这种情况下应该以什么为准核算制剂室们的工作量?
开出去的发票红冲做账的时候直接按之前的分录做红字就可以是吧!那报税的时候系统会自己生成吗
老师,一般纳税人开5万的普票出去怎么交税?第一次开票这个公司?
亚马逊平台卖家,小规模,申请只免不退。我们出口备案那些都完成了,但是到现在还没有完成报过一单,都是有买单报关。请问下,2025第四季度可以申请免增值税吗?
你好老师有公司内部工作流程吗,发一份给我,谢谢
标的资产怎么确认是否存在?
老师你好,净化水设备的税收分类名称。
员工报销入职体检费具体会计分录怎么做
以前年度代扣社保,多扣了,导致有余额,现在怎么冲平啊,会计分录怎么做?
老师赠送视同销售,借方的销售费用不需要发票对吗?
比如我是小规模纳税人,赠送的库存商品成本价是100元,我应该是借销售费用101 贷库存商品100,应交税费-应交增值税1 这样对吗?
是的哦 是这样的哦
老师看书上说视同销售应该按商品实际销售价格算税哦!我上面的分录是用成本价算的,是不是错了?
这个不影响的 你是外购的商品 成本本身就是销售价呀
不是哦老师,是外购的产品,成本价和销售价中间有毛利的
如果这样的话 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
比如我外购的A产品买进来成本价是100,卖出去按120卖的,这两个金额算税金就不一样了
你看一下 我上面写了哦