同学您好,那您就进入营业外收入

老师你好,我想请问一下,以前的会计去年把两台两千元以下的电器做成了固定资产,然后当年一次就计提了超过百分之八十的折旧,结果我今天报企业所得税年报的时候它上面提醒我这个,我应该怎么处理啊
老师,请教一个问题,某涂料生产企业系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,主要生产销售各种涂料,适用的消费税税率为4%。该企业生产的甲涂料,每桶成本为40元,平均售价为60元/桶,最高售价为70元/桶,以上价格均为不含税价。2020年6月发生下列业务。与某建材公司协商用,用1000桶涂料换取各种装修材料,用于新建办公楼装修。该企业的会计处理为: 借:在建工程 40 000 贷:库存商品 40 000 分析回答下列问题。 1.指出该笔业务会计、税务处理存在的问题。 2.做出正确的会计处理。 3.从纳税筹划的角度分析,应如何处理该笔业务并做出会计处理。 4.正确的业务处理能为企业带来的节税收益。 5.应税消费品生产企业在消费税计税依据及应税消费品定价的纳税筹划中常用的做法有哪些?
老师,我想问问,我这个企业17年停产了,就一直零申报,当时还留有库存,也没做处理,我这月重新生产,以前的库存我得怎么弄,还有企业所得税也是零申报的,这期间的电费是专票,也没认证,我现在认证了,电费还能做到现在的费用里吗,谢谢
你好!想问一下,企业如果收到十年以前的,当时办理土地证产生的一系列费用及税,现在分期退还给企业,这笔钱应该怎么做会计处理?
老师:您好!我们公司的业务是园林设计,2018年有开具一笔16万左右的发票给甲方,后来甲方项目土地因为涉及非法占用农业用地的问题,项目被勒令停止,这笔设计费用到现在都没办法收回,当时公安机关还到我们公司提取了相关设计图纸做为证据。请问老师,这笔应收账款已经超过三年,我们用的是小企业会计准则,没有计提坏账准备,现在可以怎么处理比较好?
请问老师,公司拖欠工资,老板直接从微信发给员工,该怎样做账
社保有个人离职一直没做减员,税务也没给他申报,现在提示这个人要把之前没交的全部交齐才能申报正常人员社保,这种情况怎么办?必须要补交吗?但是这个人有一年多都没在我们公司上班
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
当时办理土地证时,当地部门垫付了一部分费用,现在退回的钱是扣除这块费用的,当地部门只给了一张收据,入账处理是按照全部的金额处理还是按照收到的差额处理?
办理土地证时产生了费用2万元,当地部门垫付,现在分期返还当时的税款,本期返还10万元,因为垫付了2万元,当地部门付款了8万元,另外2万元给了收款收据。此笔业务的账务处理怎么做?
那垫付的款项您之前账上有没有体现
好像是之前的账上有,比较零散
有的话,冲其他应付款,借银行存款其他应付款贷营业外收入
另外,之前是另外一个单位的,由于单位分解,土地变更后,属于现在单位的,款项也退到现在的单位
您好,那做法还是这样的
账上没有其他应付款
那块垫付的款项必须做账?
如果之前垫付的没有入账,那您现在就按实际收到的做吧,单据是怎样的