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你好!想问一下,企业如果收到十年以前的,当时办理土地证产生的一系列费用及税,现在分期退还给企业,这笔钱应该怎么做会计处理?

2021-10-12 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 21:45

同学您好,那您就进入营业外收入

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快账用户4274 追问 2021-10-12 21:50

当时办理土地证时,当地部门垫付了一部分费用,现在退回的钱是扣除这块费用的,当地部门只给了一张收据,入账处理是按照全部的金额处理还是按照收到的差额处理?

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快账用户4274 追问 2021-10-12 21:57

办理土地证时产生了费用2万元,当地部门垫付,现在分期返还当时的税款,本期返还10万元,因为垫付了2万元,当地部门付款了8万元,另外2万元给了收款收据。此笔业务的账务处理怎么做?

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齐红老师 解答 2021-10-12 22:06

那垫付的款项您之前账上有没有体现

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快账用户4274 追问 2021-10-12 22:12

好像是之前的账上有,比较零散

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齐红老师 解答 2021-10-12 22:14

有的话,冲其他应付款,借银行存款其他应付款贷营业外收入

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快账用户4274 追问 2021-10-12 22:14

另外,之前是另外一个单位的,由于单位分解,土地变更后,属于现在单位的,款项也退到现在的单位

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齐红老师 解答 2021-10-12 22:15

您好,那做法还是这样的

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快账用户4274 追问 2021-10-12 22:17

账上没有其他应付款

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快账用户4274 追问 2021-10-12 22:18

那块垫付的款项必须做账?

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齐红老师 解答 2021-10-13 20:40

如果之前垫付的没有入账,那您现在就按实际收到的做吧,单据是怎样的

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同学您好,那您就进入营业外收入
2021-10-12
您好,您做的和账上的一致吗,您这是加速折旧的是吗
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你好 可以做到费用里的!
2020-09-13
借营业外支出,贷应收账款做这个。
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您好,是计入未分配利润科目,会计报表视同在上年做账,按调整后报表申报
2022-03-02
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