你好,你做借库存商品,贷银行,后续结转做借主营业务成本,贷库存商品,汇算清缴纳税调增,要是购买货物话,

应收帐款,给对方开过发票,现在回不来款了,怎么做分录
老师,你好!我们的一家公司,对方并没有要求我们开票,但是对方用对公账号打款到我公司对公账号,我之前挂在应收帐款贷方,现在确认不需要给对方开票,请问一下,该怎么销账!谢谢
对公给对公打款,对方的发票确定收不回来,这个帐应该怎么做?
你好,3月开票给对方43500元,但是只收到对方打款43400元,现在12月了确定这个差的100元,收不回来了,3月做这个差的100元是应收账款,现在怎么做这100元的分录?
老师您好 我们公对公打款 应该是给对方多打了 对方又退回来一千多 这个退款一千多要怎么做分录
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
打款对方的是可口可乐饮料公司的
正常做就可以,只是汇算清缴需要纳税调增
好的 谢谢老师
好的我先回复别的学员了