你好,先转入固定资产清,再作出售分录
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
老师那关于固定资产单独算30万是那个政策
老师你好,用快账软件怎么记录收到银行的利息
请问老师,小规模纳税人未达起征点,增值税销项税额如何做账务处理呢,谢谢
请问注会的机考系统和中级是一样的吗?搜狗V模式和便捷复制粘贴计算式的功能都有吗?第一次考?今年注会改革了,好像说不能带有存储功能的那种方便的能列分式和解方程的计算器,还有带计算器的必要性吗?
以前年度劳务报酬申报都是在800以下不用缴税,也没对方要发票,如果税局查到会不会让我们全部调增缴税
注册地在贵州,可以在云南租办公室办公吗?
处置重要组成部分,会修改重要性吗?
老师你好,公司买了6瓶酒600元,用于业务招待做账 借,销售费用业务招待费 贷库存商品 借库存商品 贷银行存款可以吗
老师,个人开给我们单位的劳务费发票,是否需要缴纳印花税
您帮我写一下吧,我实在晕了
你好,清理 借:固定资产清理 4 累计折旧1 贷:固定资产5 借:银行存款 3 资产处置损益 1.3452 贷:固定资产清理4 应交税费-应交增值税-销项税0.3452
谢谢老师,这就是所有的分录了吗?还需要有其他结转吗
你好,没有,全部分录都在这里.
固定资产减值准备是在什么情况下用的啊
你好,你固定资产有减值的情况下用,
老师,我这里没有资产处置损益这个科目,怎么办
你好,没有你就入在营业外支出里面.
我这种出售的价格3万,比账面价值和购入的价格都低可以算减值了吗
你好,减值不是这样的,减值是指你在生产使用过程中,设备陈旧了,生产力下降了,才提减值准备
好的,谢谢老师
你好, 不客气,祝你工作愉快!
老师,那我开完发票以后还需要做账吗
现在还没给对方开发票,但是收到了钱
你好,收钱就要开票,开票入账的.
好的,太感谢了
你好, 不客气,祝你工作愉快!