您好,就是说,账上没钱了,但是又卖了三万?

老师好,我处理固定资产原价10万,累计折旧3万,现卖给个人2.8万,会计分录昨做,另增值税申报表收入和利润表收入不一致咋办,谢谢!
10台车原值130万,计提折旧43万,现在出售收到现金1万,会计分录如何做,这样是不是有42万的固定资产清理转到营业外支出,一下子营业外支出这么多万会不会有风险
某百货公司为增值税一般纳税人,10月发生以下业务1.销售一批打印机,取得销售收入160万元,开具增值税专用发票,另收取包装费2.26万元2.采用以旧换新方式销售洗衣机一批,新洗衣机含税原价169.5万元,收购的旧洗衣机折扣价5万元3.将使用过的一台固定资产(该固定资产购入时只取得普通发票)销售,收入6万元未放弃减税政策4购进冰箱一台,增值税专用发票上注明增值税额10万元1分别计算1.2的销项税额2计算3的应纳增值税额43计算该公司10月应纳增值税额
一般纳税人,固定资产原值10万,累计折旧10万,现在把它出售,售价3万,现在是银行收到了1万,增值税专用发票是3万,请问怎么做会计分录
1.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月30日,出售一座建筑物(系2016年6月1日自建完工),原价(成本)为200万元,已计提折旧150万元,未计提减值准备。实际出售价格为120万元,增值税税率为10%,增值税税额为12万元,款项已存入银行。要求作出以下分录。(1)将出售固定资产转入清理时(2)收到出售固定资产的价款和税款时(3)结转出售固定资产实现的利得时
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
什么是账上没钱了
就是你原值10万,折旧10万,那不是没有账面价值了吗
是的,那怎么做分录
借 银行存款 1 应收账款 2 累计折旧 10 贷 固定资产 10 资产处置收益3
用应收账款不太合适吧
你不是还要2万吗请问
那用其他应收款呢
不需要用固定资产清理吗
应收账款比较合适,你这个没有清理