这个申报增值税的话,按照你实际开票的为准,不以那个结算单为准。
老师我们是工程企业,在收到工程结算单时,我们开了票,但确认收入时又按照投入成本比例确认,有差额,在申报增值税时我们以工程结算单的数字为准填,还是以账面主营业务收入为主,两者的差异怎么处理
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
我们公司是建筑行业公司开具发票时放工程结算,按施工进度确认收入,这样造成季度申报企业所得税时开具发票的收入和所得税申报收入有很大差异,那么现在应该怎么调账呢?
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师、我们没有按照完工百分比确定收入、可以每个月按照实际发生的成本和实际确认的收入结算吗?(意思工程结算金额对应到主营业务收入金额、工程施工金额对应到主营业务成本金额、他们差额就是合同毛利)我图上那么列方程。
计提九月工资这笔分录对吗?
老师你好,美元账户的流水结息和账户维护费用怎么做账,金额要换算吗
成品油的普通发票,13%,进项可以抵扣吗?
公司现在效益不好,发放工资是6000元,社保缴纳基数按照最低缴费基数4053来缴纳,员工也同意和公司共渡难关,按照最低标准缴纳养老和医疗保险,请问可以吗?在税务上会出现什么问题吗?
老师,我方是挂靠单位,挂靠公司给被挂靠公司开票100万,应收账款扣管理费及税费后只剩95万,应收账款里的5万如何消账?
现在规定公司人员必须每人买社保麽
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、然后这部分又重新开了发票、进项可以抵扣,该如何做账嘞?
企业收取服务费做收入需要合同和开票吗?
你好老师,一个人名下有两个查账征收个体户,每个月减免5千,是不是只有其中一个个体户减免
一个新成立的公司,什么时候开始建账比较适合?