你好,需要,做一笔调整分录即可的 借其他应收款 贷其他应付款
老师,有一笔应该入其他应收款的之前入错了进了其他应付款,现在其他应付款期末余额是负数了。我需要调账吗?
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
水资源税需要计提吗 老师
董老师,就是他们今天都给放假了,让明天开始上班,我上班还是啥事都没有。昨天老板说他那有很多线买上的东西 这一半天整理出来给我,到现在也没给我,我要不要催下他。我现在实在是没事做,还过来上班,我都服了。@董孝彬老师
资产负债表的期末减期初=利润表的本年累计利润总额吗分正负号吗
老师:请问下公司跟私人借款,每个月付利息,这个利息可以直接从公账支付吗?私人借款利息最高不能超个百分之几
您好老师:运输费普票能抵扣进项税吗?
请问电子营业执照如何申请
老师请你看下图片,前期的股权置换并没有入账,现在这个要怎么入账呢,我们是峰圣公司,需要缴纳什么税吗
老师请问一下,低值易耗品五五摊销时,最后一期报废时需要什么附件资料?
建筑公司收到履约担保费发票怎么记账?
版权交易的帐和什么行业的帐类似
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,学员