你好,需要,做一笔调整分录即可的 借其他应收款 贷其他应付款
老师,有一笔应该入其他应收款的之前入错了进了其他应付款,现在其他应付款期末余额是负数了。我需要调账吗?
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
支付给法人的借款利息所得税能扣减吗
老师,母公司股东可以担任子公司的法人代表吗,有什么影响吗
老师,公司之间,之前是投资款,现在重新协商为借款了,那现在还需要每月看对方的财报吗
老师公司买的整只鸡是免税的,那加工分开了,就是鸡胗,鸡翅,买给餐厅,那还是免税的吗
比如个人代开的保洁费发票1200,金额1188.12,税额11.88。我们支付给个人1200元,个税我公司承担,应该按照1200还是1188.12扣个税
公司请外来网红宣传(网红非本公司雇员),网红火车费开本单位税号发票,可否进行报销
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,学员