这样处理可以,您有问题吗?
老师您好,请问8月会员充值298000元,8月会员消费346384,我这样处理,借:银行存款298000贷:预收账款298000 。2、借预收账款346384 贷:主营业务收入346384
问会员卡中设制个虚拟充值部分,再把这虚拟充值部分转赠送给会员消费会计分录如下对吗? 解:1 虚拟充值: 借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---钻石会员充值 50000元 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:预收账款---钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款---普通会员充值 50000元 贷:主营业务收入 50000元 借:销售费用:50000元 贷:借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 解:2 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:销售费用--促销费 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款--
会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
老师您好请问,我公司是足浴休闲,客人充值是借:预收账款 贷:银存,那家人消费,借:主营业务收入 贷:预收账是吗?
收到会员门票款:借:银行存款399元贷:预收账款—门票399元会员消费门票:借:预收账款133元贷:主营业务收入133元这样做对吗
老师,这个题答案看了之后还是不太理解
老师,您好!咨询下,公司应收账款无法收回,会计口径目前已转入营业外支出科目;税务口径,企业汇算清缴时调整明细表,一般是在[二] 扣除类调整项目 其他,还是[三] 资产类调整项目 其他 这两个地方 同步相应做调整?
老师,请问一下,新办理的小规模建筑公司,可以开材料发票13或者11的税率吗?开出的材料销项发票,收到进项材料发票可以抵扣进项税吗?
请问老师,其他权益工具投资(股权性投资)处置时要将持有期间计入其他综合收益的金额结转到留存收益;那交易性金融资产(股权性投资)处置时要将持有期间的公允价值变动损益结转至投资收益么?
工商年报时,填的社保基数是不是电子税务局申报的那个基数,公司申报的基数是3756,填年报里填的单位缴费基数就是3756对吗,
你好,有网吧会计实操吗?
1.老师小微企业满足什么条件?我们公司是一般纳税人。2.做年审需要单位提供什么?我们是外贸出口配件公司?
老师,请问一下,这是法人,他自己治病的开的这个医疗凭据,可以入公司账么?
老师做审计是是一年的业务一审吗?比如22年的 23年的一年一审是吗?
请问有逾期或呆账的人可以成为法人吗?有哪些风险?
预收账款在借方,是不是到挂,因为7月的前任会计没有做,我是从8月份建账的,这样会不会有影响?
没问题继续做就行了
不影响预收账款吗?这对新股东会不会不合适
这个不好说,看股东的个人特点
那老师我要不要把7月份的计提一笔?
确定还要支付7月份的话,可以计提