同学你好!如果多发的20万元 是上年度计提 但是汇算清缴前 没有实际发放 导致上年度少抵减20万元 这样 今年是抵减100万元的 如果不是这个原因 是20万元 就是一直没计提 而是以借款的形式 提前给职工的 这样的话 只能抵80万元哦
老师,长期股权投资收益法,如果母公司税前利润是80万,子公司本年净利润100万,假如母公司占子公司的40%,母公司的应纳税所得额是80+100*40% 吗?
工资发放100万,计提80万,那算应纳税所得额的时候工资是100万抵利润,还是80万抵利润
收入100万,工资计提了90万,没有其他的费用,实际发放了70万的工资,企业所得税汇算清缴的时候,是按30万的利润缴纳,还是10万的利润缴纳
老师您好,请问汇算清缴时,利润总额为50万,公司有100万的无法收回坏账损失,80万的无法支付应付账款,应纳税所得额是不是50+80-100=30?,谢谢
老师如果23年会计利润负数100万 税法会计利润➖100➕调整20=-80万,那在24年5月汇算清缴时,企业所得税不叫哈,还有那个弥补亏损,是会计利润,还是税法利润,
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
计提是100万,实际发放80万,还有20万还没发放给员工,因为公司没款发放了
这个的话 如果在年度所得税汇算清缴前 还没有实际发放 就只能扣除80万元的