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老师,专票9月的,在10月红冲,9月做账时那个专票做销售对吗?10月在做负销售是吗?9月10月的凭证怎么做?

2021-10-13 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-13 21:32

同学您好,是的9月份正常做销售,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),10月份相同的分录,金额是负数的

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同学您好,是的9月份正常做销售,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),10月份相同的分录,金额是负数的
2021-10-13
同学你好 放到10月做账冲销
2023-12-06
您好,这个是属于10月的哈
2022-10-22
9月做销售的分路。 10月份再做退回的。 你是销售方对不?
2023-10-20
你好,可以全部作为附件一起装订的,谢谢
2020-11-11
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