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你好老师,9月做了一个暂估的凭证,现在在10月里想红冲掉这样冲对不对?

你好老师,9月做了一个暂估的凭证,现在在10月里想红冲掉这样冲对不对?
2021-11-10 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 12:00

可以的,可以这么做的。

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快账用户5547 追问 2021-11-10 12:03

这个是不是也得冲掉?

这个是不是也得冲掉?
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齐红老师 解答 2021-11-10 12:04

你好 对的 是需要清理的。

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快账用户5547 追问 2021-11-10 12:06

这样的话9月的报表是不是也得做更改?

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齐红老师 解答 2021-11-10 12:06

那你在这个月调整就行。

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快账用户5547 追问 2021-11-10 12:08

具体怎样调整我不会调,请老师指导一下

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齐红老师 解答 2021-11-10 12:09

借主营业务成本负数贷,库存商品负数,做到这个月。

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快账用户5547 追问 2021-11-10 12:25

这样对不对

这样对不对
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齐红老师 解答 2021-11-10 12:25

好对的分录是正确的。

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可以的,可以这么做的。
2021-11-10
同学您好,是的没错, 是这样的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-11-18
你这里退货后,和红冲暂估最后的结果一致的。
2020-11-16
你好 费用凭证拿出来你的现金余额是对的吧
2020-10-31
对的,是的,就是这么做。
2024-05-31
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