您好,个人所得税,是工资薪金么?
我们现在20年9月补交2019年企业所得税和滞纳金,会计分录怎么做
1月份补缴了2017年的增值税和企业所得税,想问问会计分录如何做?增值税是少计提了收入产生的增值税,不开发票,视同无票收入、也补缴了印花税,想问问全套的会计分录怎么录入?
公司补交了2017到2019的印花税和个人所得税20多万,会计分录怎么做?
补交20年的增值税,所得税和地税怎么做会计分录,小企业会计准则
老师,请问补交的2017到2019年的印花税,个人所得税20多万可以记入营业外支出吗?
老师,请问一般纳税人购买生产产品的机械零星配件都是取得的销货清单单据,然后入账作为企业的成本,这些成本在税务哪里能作为企业的税前扣除成本吗?
你好老师咨询个问题,公司以完善档案为理由,要我们的户口本和结婚证资料,这个合法吗
请问老师,劳务派遣公司,是一般纳税人,选择差额征税,选择差额部分开普票+其余部分开专票,我司是用工单位,支付的劳务费是20万元,那么劳务公司按照上述部分开普票+部分开专票,应该怎么给我是开具发票?
企业所得税是每个行业都要交吗?
老师,请问土豆,白菜,洋葱流通环节是免税的吗?
窗户玻璃贴隔热膜记入什么科目?
请问一下,以前年度缴纳的社保费做成水利建设基金了,现在要改的话,怎么做分录
1、老师,服务行业,不开票售价260,对方想开专票,开专票增值税率6%,公司无进项的情况下,至少收款多少?加收税点怎么算? 2、不开票情况下收对方260,返他100. 如果对方想开价税合计260,应该返给他多少?
老师,哪些营业外收入需要缴纳增值税?
您好,现在个体户小吃店还有手撕发票吗?还是取消使用了?
借以前年度损益调整,贷应交税费—印花税,借利润分配—未分配利润,贷以前年度损益调整,借应交税费应交印花税,贷银行
对的好多人当时没报税现在补报
那还扣员工么?公司承担你可以直接做借以前年度损益调整,贷应交税费应交个人所得税,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,借应交税费应交个人所得税,贷银行
好的,谢谢老师,都公司承担不扣员工了
那就按上面做分录就可以,不会影响本年利润
老师,不好意思,还想问下,以前年度损益调整,原来没这个科目我把它建哪里
没有那你直接做,借利润分配未分配利润,贷应交税费应交个人所得税, /应交印花税