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公司补交了2017到2019的印花税和个人所得税20多万,会计分录怎么做?

2021-10-14 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 07:36

您好,个人所得税,是工资薪金么?

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齐红老师 解答 2021-10-14 07:37

借以前年度损益调整,贷应交税费—印花税,借利润分配—未分配利润,贷以前年度损益调整,借应交税费应交印花税,贷银行

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快账用户4778 追问 2021-10-14 07:37

对的好多人当时没报税现在补报

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齐红老师 解答 2021-10-14 07:38

那还扣员工么?公司承担你可以直接做借以前年度损益调整,贷应交税费应交个人所得税,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,借应交税费应交个人所得税,贷银行

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快账用户4778 追问 2021-10-14 07:43

好的,谢谢老师,都公司承担不扣员工了

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齐红老师 解答 2021-10-14 07:44

那就按上面做分录就可以,不会影响本年利润

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快账用户4778 追问 2021-10-14 08:43

老师,不好意思,还想问下,以前年度损益调整,原来没这个科目我把它建哪里

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齐红老师 解答 2021-10-14 08:47

没有那你直接做,借利润分配未分配利润,贷应交税费应交个人所得税, /应交印花税

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您好,个人所得税,是工资薪金么?
2021-10-14
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2021-10-18
个税公司承担了计入营业外支出,该支出不得在税前扣除 借:营业外支出 贷:银行存款
2022-04-08
你好 ,是借 应交税费 -预交增值税,附加税等 贷 银行存款
2021-12-26
你好,请问这部分税金以前计提过吗?
2022-04-12
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