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老师您好,我是电商公司做暂估,没有余额明细表,上一任会计收到多少发票金额就冲红多少,这个月我收到了发票,我该如何做调整呢?

2021-10-14 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 09:54

你好,按你实际购进的月份调账.

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快账用户3354 追问 2021-10-14 09:57

我调整凭证,把多冲的调回来,然后在根据这个月收到的发票入账是吗?

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:06

你好,是的,按你的发票对应的采购时间去冲

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快账用户3354 追问 2021-10-14 10:08

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:11

你好了,不客气,祝你工作愉快!

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相关问题讨论
你好,按你实际购进的月份调账.
2021-10-14
你好,同学,应该是这样的,你把之前暂估的先红冲,然后暂估出库也红冲,在做发票开的时候入库。再根据发票成本出库就可以了!你只调整成本会有负数!你重新调整一下
2021-09-15
你按实际收到的发票红冲暂估的就可以了
2023-11-13
正确的处理是先红冲暂估再做正确的就可以了!!
2022-09-22
暂估一借管理费用或者制造费用电费 贷其他应付款
2023-07-28
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