你好,你这个8月做么,没有做借其他应收款,贷银行,10月退回做借银行,贷其他应收款就可以

老师你好,公司员工应该从8月开始购买社保,但是他想从6月购买社保,6-7月的社保费用由他自己全额承担,在发工资的时候把两个月的社保费用直接扣除了,这个要怎么做账呢
请问老师,8月份我公司有人辞职,但八月份的社保已缴纳,这个月辞职的人把社保退回来了,当初是通过“其他应付款-社保”核算的,请问老师退回的社保怎么做账?
做8月份的账,7月计提工资4000,但是8月份公司社保增员了(工资表中8月份才有他的名字)请问发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬4368.38 贷:其他应付款-社保费(个人部分)368.38 库存现金4000 同时还有做一个补计提上月未计提工资的分录:借管理费用-工资368.38 贷应付职工薪酬368.38的分录吗? 还有工资表要把8月增员的个人部分社保费添加到工资之中吗?若添加是只加他的个人部分社保费还是工资+社保一起,
老师,还有一个问题:公司有个员工8月辞职,但是8月里还对他的社保费进行缴纳了,社保局说10月再把8月他的这笔费用进行退补,这要怎么做账务
老师好,22年社保基数1到8月是4121,9月份变成3960,公司缴纳的时候社保这边把1到8月份的基数差扣减到9月份啦,现在有个员工8月离职啦,退回的社保个人代扣部分我以工资的形式发给他吗? 分录要怎么做?
小规模纳税人,税务局来电话说2018年有一张20万的装修发票有问题,让调账。具体怎样操作 这张20万装修发票记到了长期待摊,从2019年开始每年4万摊销,现已经摊销完毕。现在发现有问题了,业务真实,票有问题,也找不到原先装修的人了。具体怎样调
老师中午好,问一下我们公司是园林绿化工程有限公司,小规模纳税人,老板买了两个二手拖拉机,让我入固定资产,我应该怎么做账呢。
老师,你好!我们施工方11月份开了工程发票给对方,对方现在才说发票开错了,那我得怎么操作呢
我10月份收到专用发票,按不含税金额每个月分摊费用,12月份中我们提前退租了,对方给我们结算款退款,在1月份退款1月份冲红发票,我应该怎么做账呀
老师 已经跨月抵扣的专票,才发现公司名称有点错误,现在对方开了红字发票,对应的取得了正确发票。现在怎么做账
个体工商户定额84000,第四季度开票10万。需要缴纳多少个税
老师,增值税申报简易确认式申报未开票收入填写在哪里?怎么取消这个简易申报
老师公车私公用发票(其他有形动产经营营租赁服务)怎么做账呢?
被客户举报未开发票,被举报了会被罚款吗,金额1万元
请问民办非企业收到银行的利息怎么做分录?是借银行存款贷筹资费用利息的借方负数吗?
不退回银行账户,直接在10月要缴纳的社保费里做退补
8月你做没,没有做,借其他应收款-多交社保,贷银行, 10月抵减做借应付职工薪酬单位社保,其他 应付款或者是其他应收款-个人社保,贷其他应收款--多交社保 贷银行,