你好,你这个8月做么,没有做借其他应收款,贷银行,10月退回做借银行,贷其他应收款就可以
老师你好,公司员工应该从8月开始购买社保,但是他想从6月购买社保,6-7月的社保费用由他自己全额承担,在发工资的时候把两个月的社保费用直接扣除了,这个要怎么做账呢
请问老师,8月份我公司有人辞职,但八月份的社保已缴纳,这个月辞职的人把社保退回来了,当初是通过“其他应付款-社保”核算的,请问老师退回的社保怎么做账?
做8月份的账,7月计提工资4000,但是8月份公司社保增员了(工资表中8月份才有他的名字)请问发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬4368.38 贷:其他应付款-社保费(个人部分)368.38 库存现金4000 同时还有做一个补计提上月未计提工资的分录:借管理费用-工资368.38 贷应付职工薪酬368.38的分录吗? 还有工资表要把8月增员的个人部分社保费添加到工资之中吗?若添加是只加他的个人部分社保费还是工资+社保一起,
老师,还有一个问题:公司有个员工8月辞职,但是8月里还对他的社保费进行缴纳了,社保局说10月再把8月他的这笔费用进行退补,这要怎么做账务
老师好,22年社保基数1到8月是4121,9月份变成3960,公司缴纳的时候社保这边把1到8月份的基数差扣减到9月份啦,现在有个员工8月离职啦,退回的社保个人代扣部分我以工资的形式发给他吗? 分录要怎么做?
老师,开差额票时有没有没有代发工资的时候,只开专票的5%的服务费发票,我们是劳务公司
老师,你好,我想请问一下今年5月做2024年汇算清缴,交的所得税的分录是这样做吗?
老板要他看得懂的月报,请问一般是怎么报,有模板没
对方付款付错了可以通过我司直接退给应付公司吗 为什么需要什么手续
请问老师,一般纳税人增值税计提分录怎么做?
中级财管,其他因素不变,付息周期增加。债券价值下降老师这句呀理解
老师,你好,别的公司在我们公司开通一个监管账户,用什么科目记账
老师对方公司给我们公司开票,对方说要发票价税合计30270,是13%的税,如果不要发票按28200结款,老板问我要发票的话对方给加了几个点的税?
老师,公司重新刻公章有哪些流程?
老师,请问一下公司如果收租金,一年收一次,那这个分录要怎么做?发票是开一年金额的票吗?开发票的话,那销项税额是只能做一次了是吗?
不退回银行账户,直接在10月要缴纳的社保费里做退补
8月你做没,没有做,借其他应收款-多交社保,贷银行, 10月抵减做借应付职工薪酬单位社保,其他 应付款或者是其他应收款-个人社保,贷其他应收款--多交社保 贷银行,