您好,那材料是否收到了呢

老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师好!请教一下,6月-9月份连续几个月付给供货商货款,总计33万,没有收到发票,也不做材料暂估入库,一直都挂到预付账款科目,可以吗?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
别人的公司,给我们公司开票,后面又借款给我们公司,这样有影响么?
那个小规模月度销售额不超过 10 万,季度不超过 30 万。那第一,第二个月也不知道会不会超过啊,也不知道要不要交税。那怎么做账?也还是计提吗?
老师您好,我单位有笔向境外支付的法律服务费,这还要代扣代缴增值税吗
年底和村社做制种结算,分录应该怎么写 制种的摊晒费,是要先入制造费用,还是直接入生产成本-基本生产成本-玉米代繁-摊晒费
老师 我们是工程公司,收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢?比如100万不含税的合同 ,对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ,都考虑哪些因素?麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师
老师:设计一份洋芋批发市场的财务管理表格,谢谢
老师啊,我们这边有个公司,再个人那边租了个房子专门给员工当宿舍的,这个我应该算在管理费用-租赁费,还是管理费用-员工福利费
公司原本是登记为租赁,但是没能取到租金发票,税局说要将租赁处理为自有原值,我想问下,这样调整之后,这是要做什么用?会有什么税费产生?
企业开通工商银行账户,还有开户许可证吗?
法人个人把房子租给公司,每月租金一万五,年租金18万,这笔业务需要交什么税呢,能列式子分晰计算吗
材料收到了,但是几个月都没有开具销售发票,所以就没做领用,没做生产成本
您好,那材料现在还在仓库还是用光了呢?最好还是做应付暂估,让材料入库呢。要不然到时候用了,成本就不准确 了