你好 ; 借其他应付款 或者预付账款贷银行存款 ; 按月来分摊 :借 管理费用-宽带费 或者办公费 贷 其他应付款 或者预付账款
你好,感谢您的回答。1和3我大概明白了,其中第2个问题:我已经和第三方公司确认了,是有这种不带票话费代充业务,因为他们公司申请了代付代缴差额报税,所以他们收了我公对公转给他们钱是可以不给我开票的。我的问题是那我该怎么做账呢,上家不给我开票,下家又是国际公司不要票,我也不给他开票,如何处理这个问题呢
你好,我们付给电信公司18000,是1年的宽带费,对方一次性给我们开出来了,请问如何记账呢,借贷方,详细点谢谢
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师我想问一下我们分内账外账,现在有一笔业务对方给我们开了20万的增值税发票,这个是我们找人开的,从对公账户把钱支付去了,对方把税点扣了把钱给我们打到内账的个人卡里了,这个税费在内账里如何记账呢? 借:管理费用,贷:不知道怎么入账了,请老师帮忙给看一下!
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
不应该直接记到长期待摊费用吗,后期一个月一月的冲掉
你好 ; 一年以上的走长期待摊费用; 你一年内的用其他应付款或者预付账款