只有按规定缴纳1%增值税了

老师我想问一下就是民办非盈利学校申报增值税填报表在哪个项目填写,增值税项目是免税的填写在那列
老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
老师晚上好,请问我们是生活服务业享受增值税免税的,可是今年1月开了1%税率的增值税普通发票,那一季度申报增值税时还可以享受免税优惠吗?季度销售已经超过30万了!
老师您好,我们有家单位是从事养老服务的A公司,A公司是我们M总公司跟其他有养老服务资质的单位共同创办,但是我们A公司没有相关资质,我们可以开具免税增值税发票吗,申报时可以享受增值税减免政策吗
老师好,我们是建筑行的个体户,这个季开票超过45万了,不能享受45万增值税免税那个政策,我可以冲红废一张发票享受45万的免税政策吗
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
劳务派遣人员工资不占公司工资总额,计入劳务费,但从实发工资中扣工会会费,也将劳务派遣人员工资作为基数,计提工会经费和职教费。此操作合规吗,违反什么规章文件的什么规定
老师我们公司贷款,老板从中套现60万,然后从别的公司过账,现在我做账,是直接挂在老板账户上吗
员工当月离职给交了社保 但是没发工资 如何做账呢
我们是残疾儿康复学校的,每年的暑假期间拨款到学校,所以一次性做的收入,申报时超出了45万,那现在怎么办
填到第12栏,其他免税销售额。
提示让填16行减征额,但减免税申报表里边没有符合的
只有一项安置残疾人就业增值税即征即退的
你们不是减征而是免税
这里就这项,其它没见有
好,找到了
老师你看对吗
是的,就是这个,看见了哈。
这样提示正常不
金额正确,你选的免税代码没对
老师应该选择哪个请赐教
你填的选的是第2张,育养服务吗?那就对了
可主表提示不过,我上边给你截的图你看下
没说不正常啊?只是提示你金额算对没?
最后发你截图你看下申报异常
操作好了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦