您好!进项票大于销项票,只是增值税不用缴纳,不一定就是收入小于成本,形成企业亏损
老师,你好,我填写企业所得税季报,提示营业收入小于营业成本,有风险,我们是一般纳税人,当是客户给了两张进项票,成本是123000,营业收入是121061.94,进项还没有抵扣,这个怎么调下账呢,能让这次报企业所得税营业收入大于营业成本呢,因为这个月没有收入,这个是7月份的数据
公司进项票多大于销项,没有无开票收入,是不是企业收入就小于成本,企业所得税为亏损
现在企业属于开办阶段,没有进项,就不需要交增值税是吗。那报销有无票是跟企业所得税挂钩吗
小规模报税,专票开出多少销项票,增值税就要交多少。不开专票,只开了普票,就不用交增值税,只交企业所得税。所有开的进项票无论是专票还是增值票都只能作为费用票用,收入-费用在×税率=企业所得税,我的理解对吗老师
老师,商贸公司,不能销售小薇企业优惠政策,所以缴纳的企业所得税有点多,现在是没有钱,可以先不确认收入吗?因为也有不开票收入。。但是不确人收入是不是成本也就不能结转了么?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
比如这个季度只开了增值税专用发票10万,进项发票11万,是不是就是亏损,在没有无票收入和普票开票情况下,是不是就是亏损
你上面的数据是专票税额还是销售额呢
销售额,进项税额大于销项
如果进项税额大于销项税额,是不用缴纳增值税的,亏损是收入-成本费用得来的,如果你的收入小于成本费用就是亏损,
好的,谢谢,上面说的专票进项税额对应的进项发票是不是就是在计算企业所得税时可以计做成本扣除
是的,是税前扣除的依据