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去年费用多提了200,贷方为其它应付款,今年怎么调整呢?

2021-10-15 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-15 13:38

同学你好 冲减了就行了

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同学你好 冲减了就行了
2021-10-15
同学你好 入多了 做相反分录 你当前写的分录的
2021-03-11
借其他应收款借管理费用负数
2022-06-08
你好,是什么情况需要对这个分录做调整呢? 
2022-10-28
同学你好 冲减多计提的分录 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用等科目
2022-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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