借其他应收款借管理费用负数

我去年的 借 管理费用 贷 其他应收款 今年的调出来怎么做分录
老师,我去年有笔账做错了,当时记得是借:待摊费用 贷:现金,实际上应该贷方是其他应付款,我今年应该怎么调整?
去年费用多提了200,贷方为其它应付款,今年怎么调整呢?
去年做的借费用 贷其他应收 费用多了 今年应该怎么调整
去年12月计提办公费 借管理费用办公费 贷其他应付款 今年怎么调整
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
不用调整以前年度损益吗
汇算清缴你调整了没有调整的做这个就可以。
没有调整 全部分录应该怎么做
你好,上面就是完整的分录了,借其他应收款借管理费用负数,这个就是红冲管理费用的。
为什么不用以前年度损益调整 我的金额很大
你好,因为你做以前年度损益调整,需要去修改你的汇算清缴。