您好 借:银行存款10000 借:财务费用2000 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
你好老师,请问下,我们公司是酒店一般纳税人,某单位在我酒店消费开发票10000元,款项公付对公打款,但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元(对方餐厅开票给我们),请问下我这5000元的餐费怎么入账
老师,我们是一家酒店,联通公司在酒店楼层设备间放的有提供手机信号的设备,因为设备要用酒店的电,联通和我们酒店签的有用电合同,一年支付电费6000元,这个怎么做分录啊
老师,我们是小规模的建筑装饰公司,19年开始做了一个酒店项目工程,之后陆陆续续收到酒店打的款,现在21年9月做结算,需要开700多万的发票给那个酒店,还可以享受3%的优惠政策吗?
老师,我们是小规模纳税人的酒店,有家公司住我们酒店,优惠是充10000送2000元,现在这家公司给我打了10000块钱要怎么做分录啊
你好老师,请问一家酒店之前同时还包含一个餐厅,现在把餐厅分给我们公司了,但没做变更,酒店客人在酒店住宿在餐厅吃饭的钱都打到酒店对公账户了,现在需要酒店把客人在餐厅吃饭的钱打给我们,酒店还要发票,这个需要怎么做的?需要怎么发给我们,这个款
主营业务写多少的金额
请问贵司的税率是多少,谢谢?