您好 请问是未分配利润么

老师,我们资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润相差金额为:27581.91元 相差的金额正好是未分配利润的借方余额:27581.91元,这是什么原因
老师,您好。我用友软件生成的财务报表。利润表中净利润的本年累计额+资产负债表中所有者权益合计的年初余额,没法与资产负债表中所有者权益合计的期末余额相等。不知道错在哪里,反复查找都没找到原因。
老师您好,资产负债表资产总计与负债和所有者权益总计有差额,差的数是本年利润的数,是怎么回事?
老师好,我资产负债表中的所有者权益差额与利润表中的净利润存在差额,按理说应该是相等的,为什么会有差额呢老师
老师好,资产负债表,期末资产-期末负债+所有者权益=差额是这个月的净利润吗
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
对的老师
有没有用以前年度损益调整科目
未分配利润的差额不等于净利润,为什么呢
有没有分配股利 计提盈余公积 用以前年度损益调整科目
没有分配股利,没有计提盈余公积,之前有计提,但是领导要求这个季度把盈余公积转回到;利润分配,以前年度损益科目的金额调整到了营业外支出
以前年度损益科目的金额调整到了营业外支出 请问当时的分录怎么写的
是从代理记账公司接回来的,领导录期初数的时候,直接把以前年度损益的数据录到了营业外支出
那以前年度损益调整当时发生的分录是怎么写的呢
调整时:借:以前年度损益调整 贷 库存商品 结转时:借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整 直接用了利润分配-未分配利润科目 所以不对
老师,我现在应该怎么调整呢
把前面分录都红冲 然后直接 借:营业外支出 贷:库存商品
但是我们财务经理直接调的不影响吗? 以前年度损益调整的余额直接搬到了营业外支出
是这样录的期初数,7月份以前的账面都是代理记账公司做的,我们财务软件上直接从七月录的期初数来做的账
以前年度损益调整的余额 都结转到了未分配里了 哪里来的余额?
是这样的老师,我看营业外支出怎么多了两万多,然后一翻这个账本正好是那个数
期末没有余额 领导填了营业外支出跟另外一个什么科目