学员,您好。看您的描述应该是商贸企业。 购入 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
一般纳税人公司销售出去的货物没有开票,但是已经收到货款,,怎么做分录
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
收到货物,但是还没有收到发票,并且这笔货款已经销售出去,怎么做账务处理,具体的会计分录
购买的商品货款已经支付并且已经验收入库,但是发票还没收到,会计分录要怎么处理呢?
购买的商品货款已经支付并且已经验收入库,但是发票还没收到,会计分录要怎么处理呢?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
那等购入发票回来我应该怎么处理呢
学员,您好。收到发票后,则 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款-暂估 贷:应付账款
我们是小规模纳税人
我是这样做的,借库存商品贷应付账款红字,然后根据发票做借库存商品贷现金(因为这个时候给对方付钱的)我这样做对吗
我还纠结,我收到发票后,成本还需要怎么处理吗
学员,您好。建议还是通过应付账款去中转。 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:库存现金
我已经这样做,不用修改应该也没事吧,
那成本我还需要处理吗
学员,您好。成本如果按上述的分量已经做过,就不需要再调整了。
我是这样做的,借库存商品贷应付账款红字,然后根据发票做借库存商品贷现金(因为这个时候给对方付钱的)我这样做应该也可以吧
学员,您好。您这样做也是可以的。
收到,谢谢老师
不客气,可以的话麻烦给个五星好评。