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收到对方的退货,怎么做账务处理,发票对方已抵扣

2021-10-16 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-16 09:45

红字冲减收入和成本    借:应收账款(红字)  贷:主营业务收入(红字) 应交税费-销项税(红字)  借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 

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快账用户7564 追问 2021-10-16 10:17

原材料进销存表里退过来了数量写在入库里吗?金额是写退业务销售金额还是成本金额?

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齐红老师 解答 2021-10-16 10:38

按照成本金额写  数量就是退货数量 

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红字冲减收入和成本    借:应收账款(红字)  贷:主营业务收入(红字) 应交税费-销项税(红字)  借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 
2021-10-16
你好 采购方填写红字发票表 销售方开红字发票红冲当期收入  
2020-12-30
对方给你开红字信息表,然后你们待会开红字发票。
2022-07-07
您好, 做负数分录就可以了
2023-09-23
收到红字发票,冲减原进项税额。会计分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:银行存款 贷:原材料
2024-09-06
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